Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад ясла - садок №3 Росинка" м.Тернівка"

  





Фінансова звітність

 
форма 1
Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету)
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 3"Росинка" м. Тернівка"
станом на 01.01.2018р.
 
Показники КЕКВ Використано
 
 
1 2 7
Видатки -  усього Х 3 022 112,63
Оплата праці 2110 2 014 569,24
Нарахування на оплату праці 2120 440 821,16
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 82 131,08
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 968,44
Продукти харчування 2230 182 191,32
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 37 069,01
Видатки на відрядження 2250 4 364,90
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 259 398,49
Інші поточні видатки 2800 598,99
 
форма 1
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету)
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 3"Росинка" м. Тернівка"
станом на 01.01.2018 р.
 
Показники КЕКВ Використано
 
 
1 2 7
Видатки -  усього Х 30 532,88
меблі 2210 2 850,00
дитячі ігрові меблі 2210 9 650,00
м'який інвентар 2210 9 850,00
килимові вироби 2210 5 100,00
люстри 2210 2 945,00
продукти харчування (лишки) 2230 137,88
 
 
форма 1
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету)
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 3"Росинка" м. Тернівка"
станом на 01.01.2018 р.
 
Показники КЕКВ Використано
 
 
1 2 7
Видатки -  усього Х 140 456,37
Оплата праці 2110
Нарахування на оплату праці 2120
Основні засоби 3110 17 200,00
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 123 256,37
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270
Інші поточні видатки 2800
 
 
форма 1
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету)
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 3"Росинка" м. Тернівка"
станом на 01.01.2018 р.
 
Показники КЕКВ Використано
 
 
1 2 7
Видатки -  усього Х 172 351,39
Оплата праці 2110
Нарахування на оплату праці 2120
Основні засоби 3110
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 172 351,39
Оплата послуг (крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270
Інші поточні видатки 2800